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市纪委监察局2017年度部门决算

发布时间:2018年09月22日                   来 源:仙桃廉政网                  

 

市纪委监察局2017年度部门决算

 

2017年部门决算于2018年9月6日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

  (二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和镇(办、场、园)人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

  (三)负责全市预防腐败工作组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实;协调指导企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的防治腐败工作。

  (四)负责检查并处理市政府各部门,各镇(办、场、园)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  (五)负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人,镇(办、场、园)政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服从政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (六)负责做出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

  (七)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

(八)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。

(九)会同市委、市政府各部门以及镇(办、场、园)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核镇(办、场、园)纪委书记(副书记)人选;组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市纪委包括12个机关行政科室及11个派驻纪检组,其中:

2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

序号

单位名称

经费性质

1

市纪委监察局

全额财政拨款

 

第二部分  市纪委2017年部门决算表

表一 收入支出决算总表

  收入支出决算总表

                         公开01表 

部门:仙桃市纪律检查委员会               金额单位:万元   

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,648.00

一、一般公共服务支出

29

1,648.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,648.00

本年支出合计

52

1,648.00

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

248.86

  年末结转和结余

54

248.86

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,896.86

总计

56

1,896.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二 收入决算表

 收入决算表

                        公开02表 

部门:仙桃市纪律检查委员会              金额单位:万元     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,648.00

1,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,648.00

1,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,648.00

1,648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

1,324.85

1,324.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

 一般行政管理事务

323.15

323.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三 支出决算表

支出决算表

                      公开03表 

部门:仙桃市纪律检查委员会              金额单位:万元    

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,648.00

1,324.85

323.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,648.00

1,324.85

323.15

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,648.00

1,324.85

323.15

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

1,324.85

1,324.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

 一般行政管理事务

323.15

0.00

323.15

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                     公开04表 

部门:仙桃市纪律检查委员会              金额单位:万元   

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,648.00

一、一般公共服务支出

31

1,648.00

1,648.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,648.00

本年支出合计

54

1,648.00

1,648.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,648.00

总计

60

1,648.00

1,648.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                       公开05表 

部门:仙桃市纪律检查委员会               金额单位:万元   

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

1,648.00

1,324.85

323.15

201

一般公共服务支出

1,648.00

1,324.85

323.15

20111

纪检监察事务

1,648.00

1,324.85

323.15

2011101

 行政运行

1,324.85

1,324.85

0.00

2011102

 一般行政管理事务

323.15

0.00

323.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                       公开06表 

部门:仙桃市纪律检查委员会               金额单位:万元  

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

753.91

302

商品和服务支出

219.31

310

其他资本性支出

138.37

30101

 基本工资

359.66

30201

 办公费

21.22

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

233.95

30202

 印刷费

14.36

31002

 办公设备购置

51.29

30103

 奖金

18.90

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

87.09

30104

 其他社会保障缴费

43.03

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

35.25

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.27

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.96

30207

 邮电费

5.71

31008

 物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

9.42

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.74

30209

 物业管理费

1.42

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

213.26

30211

 差旅费

16.31

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

15.51

30213

 维修(护)费

12.33

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

4.84

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

4.75

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

7.46

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

124.42

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

6.03

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

73.32

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

5.32

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

9.92

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

43.10

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

49.85

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

16.42

 

 

 

人员经费合计

967.17

公用经费合计

357.68

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                 公开07表 

部门:仙桃市纪律检查委员会          金额单位:万元  

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.56

0.00

43.10

0.00

43.10

7.46

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  市纪委2017年部门决算情况说明

 一、2017年度市纪委工作概况

今年以来,在省纪委和市委坚强领导下,全市各级纪检监察机关牢固树立“四个意识”,忠诚履行党章赋予职责,加强监督执纪问责,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。我市巡察监督工作在全省交流经验;市纪委、监察局连续五年被评为全省市州纪委监察局绩效考核优胜单位,2017年获得第五届全国文明单位荣誉称号。

二、收入支出决算总体情况说明

2017年, 市纪委收入总计1896.86万元,支出总计1896.86万元。

三、收入决算情况说明

市纪委2017年收入合计1648万元,其中:财政拨款收入1648万元,占100%。

四、支出决算情况说明

市纪委2017年支出合计1648万元,其中基本支出1324.85万元,占80.39%(其中:人员支出967.17万元,占支出总额的73%,日常公用支出357.68万元,占支出总额的27%);项目支出323.15万元,占19.61%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委2017年财政拨款收支总决算1648万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加218.64万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市纪委2017年财政拨款支出1648万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加218.64万元,上升15.3%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出1648万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出1648万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

市纪委2017年财政拨款支出年初预算为1465.87万元,支出决算为1648万元,完成年初预算的112%。其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为923.96万元,支出决算为1324.85万元,完成年初预算的143%。此项支出比年初财政拨款预算数增加400.89万元,主要原因:机关、派驻纪检组、市委巡察办人员增加,人员工资标准提升。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为416.54万元,支出决算为323.15万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委2017年财政拨款基本支出1324.85万元,其中:人员经费967.17万元,公用经费357.68万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加229.49万元,增长21%。主要原因:机关、派驻纪检组、市委巡察办人员增加,人员工资标准提升。

八、政府性基金收支决算情况说明

市纪委2017年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市纪委2017年“三公经费”支出50.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费43.1万元(其中运行维护费43.1万元),占“三公经费”的85.25%;公务接待费7.46万元,占“三公经费”的14.75%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费0万元。

2、2017年底委机关共有执法车辆11台,公务车购置及运行维护费43.1万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出43.1万元。主要用于机关执纪用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费7.46万元。主要用于纪检监察工作发生的接待费支出,共65批次,266人

(二)机关运行经费支出情况

市纪委2017年机关运行经费支出357.68万元。

(三)政府采购支出情况

市纪委2017年政府采购支出总额181.48万元,其中: 政府采购货物支出181.48万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。